Asesoria Contable

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Somos una gestoría contable con mucnos años de experiencia para llevar la asesoria contable y fiscal

 

Podemos definir la CONTABILIDAD como; un conjunto de procedimientos estandarizado para todas las empresas, que permite reflejar de forma ordenada la actividad económica de la empresa en el día a día. Además, sirve para registrar todas las operaciones que se realizan en la empresa siguiendo un orden cronológico y aplicando unas normas de obligado cumplimiento.

 

Si eres autónomo, te ayudamos a rellenar tu declaración censal  (Modelo 037 o 036 de la Agencia Tributaria), mostrándote las distintas secciones y epígrafes del IAE (Impuesto De Actividades Económicas) que tienes que tener en cuenta para poder situar correctamente tu empresa entre las distintas actividades económicas.

 Somos una gestoria contable en madrid, con atención al cliente presencialmente.

Es indispensable seleccionar correctamente en la declaración la actividad de tu negocio, ya que cada selección del epígrafe concreto del IAE que nos obliga a indicar el Modelo, supone unas implicaciones distintas tales como el tipo de IVA.

 

  • En primer lugar, las distintas actividades económicas están organizadas en tres Secciones, según se traten de actividades empresariales, profesionales o artísticas. En este caso deberemos centrarnos en las actividades profesionales. (SECCIÓN 2)
  • La Sección 2 de Actividades profesionales está a su vez dividida en Divisiones más concretas.
  • Después, en cada una de las Divisiones agrupamos las distintas Actividades profesionales.
  

Gestoría Madrid te ofrece un listado que puedes descargar AQUÍ con el listado numerado orientativo para que encuentres la actividad profesional que más se ajusta a lo que tú haces. Una guía rápida para encontrar más fácilmente tu actividad y poder localizarla mejor en el listado completo con epígrafes.

AQUÍ puedes ver el listado completo de la Agencia Tributaria con los Epígrafes exactos de cada actividad. En este listado aparecen también las actividades empresariales (Selección 1) y las actividades artísticas (Sección 3). Recuerda que las actividades profesionales a las que nos referimos en este artículo son la sección 2 (Páginas 18 a 20).

Esperamos que te haya servido esta información, si necesitas ayuda no dudes en llamarnos al tlf: 91 445 86 32 o mándanos un email a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. ¡Estamos deseando ayudarte!

Información Gestoría Autónomos.

 

Los cuatro principales errores cometidos por los autónomos.

 

Convertirse en autónomo conlleva una gran responsabilidad en materia fiscal en cuanto a la gestión de los impuestos propios, algo que pasa totalmente desapercibido cuando uno es trabajador por cuenta ajena.

Es importante estar muy atento dado que hay que hacer frente de manera mensual, trimestral y anual y el olvido de cualquiera de ellos puede tener consecuencias negativas para los autónomos y su negocio.

A continuación, vamos ha hablar de los cuatro errores más frecuentes que suelen cometer los autónomos en materia fiscal:

  1. Darse de alta fuera de plazo: un autónomo debe darse de alta 60 días antes de comenzar la actividad según el régimen especial de trabajadores autónomos. Darse de alta fuera del plazo puede conllevar serias consecuencias ya que, si se acoge a la tarifa plana, puede perder la bonificación lo que supondría un coste de 2.800€.
  2. No pagar a tiempo la Seguridad Social: tener deudas con el organismo de la seguridad social puede tener consecuencias negativas para el autónomo. Estas consecuencias pueden ir desde la perdida de la tarifa plana hasta recargos entre el 10% y el 20%. La situación es peor si se tiene empleados ya que las multas pueden oscilar entre los 626€ y 6.250€ en función de la gravedad.
  3. No presentar la documentación a tiempo: no presentar el modelo de la autoliquidación del IVA o la declaración de la Renta por el IRPF puede llevar consigo una serie de problemas. Si no se presenta el modelo 303 de la autoliquidación del IVA o se presenta con retraso y se recibe un requerimiento de Hacienda se aplicará un recargo de un 1% cada mes y a partir de un 15% cada año. En el caso del modelo de la declaración de la Renta por IRPF, puede haber una multa de 200€ aunque puede descontarse la mitad por pronto pago.
  4. No pagar correctamente: puede darse el caso de que por error se ingresen cantidades superiores o inferiores de lo que se solicita. En los casos en los que Hacienda considere que ha sido un acto deliberado o con mala fe, se impondrá sanciones de entre el 10% y el 50% con un máximo de 3.000€.

Todos estos errores pueden dar lugar a sanciones o la imposibilidad de desarrollar la actividad laboral.

Es muy importante evitar estos errores para no tener problemas con la Agencia Tributaria. Desde Gestoria Madrid prestamos asesoria contable madrid disponemos de asesores contables con amplia experiencia en contabiliad. 

Consultoria Contable para Autonomos y Empresas

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